Здравствуйте.
Прошу помочь разобраться.
1. Организация приняла технику от другой организации для разбора и последующей утилизации.
2. При разборе были извлечены платы, которые содержат драгоценные металлы (сколько определить невозможно, организация Заказчика такие данные предоставить не может.)
3. Эти платы наша организация отправила на аффинажный завод. получила от него отчет и денежные средства.
Вопрос Правильно ли я понимаю, что в момент получения отчета я делаю проводки
76(аффинажный завод)-91 (внереализационный доход)
51-76 при получении денежных средств.
4. После получения акта от аффинажного завода, мы составляем акт для заказчика и перечисляем причитающиеся ему денежные средства.
Вопрос какие проводки по отражению нашей перед заказчиком задолженности я должна сделать?